手机细览 2021年度365bet中文版app_365bet官网体育投注_365彩票娱乐平台小枧地区人民检察院单位决算 365bet中文版app_365bet官网体育投注_365彩票娱乐平台

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        2021年度365bet中文版app_365bet官网体育投注_365彩票娱乐平台小枧地区人民检察院单位决算
        时间:2022-09-23  作者:  新闻来源:  【字号: | |
          

         

         

         

        2021年度

        365bet中文版app_365bet官网体育投注_365彩票娱乐平台小枧地区人民检察院

        单位决算


        目录

        公开时间:2022922

         

        第一部分 单位概况 4

        一、职能简介 4

        二、2021年重点工作完成情况 4

        第二部分 2021年度单位决算情况说明 6

        一、收入支出决算总体情况说明 6

        二、收入决算情况说明 6

        三、支出决算情况说明 6

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

        七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 9

        八、政府性基金预算支出决算情况说明 11

        九、国有资本经营预算支出决算情况说明 11

        十、其他重要事项的情况说明 11

        第三部分 名词解释 13

        第四部分 附件 16

        第五部分 附表 34

        一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、财政拨款支出决算明细表

        六、一般公共预算财政拨款支出决算表

        七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

        八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

        十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

        十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

        十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

        十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表


        第一部分 单位概况

         

        一、 职能简介

        365bet中文版app_365bet官网体育投注_365彩票娱乐平台小枧地区人民检察院依法对四川省绵阳监狱、四川省川北监狱的刑罚执行活动履行法律监督职能,为维护稳定的监狱监管秩序,规范刑罚执行和促进罪犯改造提供有力的司法保障。

        二、 2021年重点工作完成情况

        1.做实派驻检察,深化巡回检察,积极推动“驻+巡”良性互动和深化拓展。做实监狱派驻检察,严格贯彻落实规范派驻监管场所检察工作的相关文件要求,充分发挥派驻检察职能作用,明确派驻检察工作职责,强化派驻检察人员主体责任。深化巡回检察,形成以常规巡回检察为主,适时开展专项巡回检察、专门巡回检察的巡察工作模式。不断提高发现问题的能力,坚持问题导向和全面检察了解情况与重点检察相结合的原则,充分发挥巡回检察的特点及优势,突出监督重点,提升监督质效。

        2.细化办案标准,突出工作重点,不断推进刑罚执行检察监督质量提升。切实加强对监狱提请减刑、假释、暂予监外执行活动的检察监督,不断优化“减假暂”案件办理方式方法。不断推动刑罚执行监督走深走实,着力抓好“减假暂”案件实质化办理试点工作,形成假释案件、保外就医案件“调查核实+询问走访”的实质化办理模式。狠抓疫情防控常态下检察监督工作,落实好自身防控措施的同时,监督协助监狱落实相关防控制度,把疫情防控、维护监管秩序稳定作为监督重点,持续监督监狱深化联防联控机制建设,努力提升刑罚执行和监管执法监督质效。

        3.提高标准,狠抓规范,扎实有力筑牢刑罚执行检察工作基础。坚持政治建设、业务建设和队伍建设一体推进。坚持把思想政治建设放在首位,坚持党对检察工作的绝对领导,围绕坚持和扞卫“两个确立”,忠实履行宪法和法律赋予的政治责任、法治责任、检察责任,筑牢党对检察工作绝对领导的思想根基。加强班子能力建设,提高检察队伍管理水平,严格执行民主集中制,坚持“三重一大”。落实意识形态常态化工作机制,将意识形态管理融入检察工作全过程。

        4.加强智慧检察基础保障建设,助推法律监督提质增效。把检察信息化工作放在检察事业大局中谋划,以服务检察业务为中心,以“科学化、智能化、人性化”为理念,积极适应改革新形势。全面推进档案信息化建设,构建档案数字化管理平台。完善检察工作网建设,加强检察工作网安全基础防护,确保网络安全、数据安全。依托大数据及人工智能,立足我院实际推进“智慧执检”工作,实现检察工作与信息化建设的深度融合,为业务决策、类案监督、办理新型疑难案件等提供技术支持。


        第二部分 2021年度单位决算情况说明

         

        一、入支出决算总体情况说明

        2021年度收、支总计543.67万元。与2020年相比,收、支总计各减少201.87万元,下降27.08%。主要变动原因是基本建设项目按进度支出,项目经费减少。

         

        二、入决算情况说明

        2021年本年收入合计529.30万元,其中:一般公共预算财政拨款收入529.30万元,占100%

        (注:数据来源于财决01表,仅罗列本单位涉及的收入。)

         

        三、 出决算情况说明

        2021年本年支出合计543.67万元,其中:基本支出450.06万元,占82.78%;项目支出93.61万元,占17.22%

        (注:数据来源于财决04表,仅罗列本单位涉及的支出。)

         

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        2021年财政拨款收、支总计543.67万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少201.87万元,下降27.08%。主要变动原因是基本建设项目按进度支出,项目经费减少。

        (注:数据来源于财决01-1表)

         

        五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

        2021年一般公共预算财政拨款支出543.67万元,占本年支出合计的100%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出减少147.57万元,下降21.35%。主要变动原因是基本建设项目按进度支出,项目经费减少。

         

        (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

        2021年一般公共预算财政拨款支出543.67万元,主要用于以下方面:公共安全(类)支出462.54万元,占85.08%社会保障和就业(类)支出40.01万元,占7.36%卫生健康(类)支出9.89万元,占1.82%住房保障(类)支出31.23万元,占5.74%

        (注:数据来源于财决01-1表,仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目,至类级。)

         

        (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

        2021年一般公共预算支出决算数为543.67完成预算100%。其中:

        1.公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项): 支出决算为368.93万元,完成预算100%,决算数等于预算数

        公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为36.57万元,完成预100%决算数等于预算数

        公共安全支出(类)检察(款)检察监督(项): 支出决算为57.04万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

        2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为26.45万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

        社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为13.56万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

        3.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):支出决算为0.01万元,完成预算100%

        卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为9.88万元,完成预算100%

        4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算为29.56万元,完成预算100%。

        住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出决算为1.67万元,完成预算100%。

        (注:数据来源于财决01-1表和财决08表,仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目,至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

         

        般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        2021年一般公共预算财政拨款基本支出450.06万元,其中:

        人员经费403.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等
          公用经费47.01万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等

        (注:数据来源于财决07表和财决08-1表,仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。)

         

        七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

        (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

        2021“三公”经费财政拨款支出决算为4.77万元,完成预算100%,决算数于预算数。

        (注:上述“预算”口径为调整预算数,包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。)

        (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

        2021“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算4.7万元,占98.53%;公务接待费支出决算0.07万元,占1.47%。具体情况如下:

        1.无因公出国(境)经费支出。

        2.公务用车购置及运行维护费支出4.7万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.34万元,下降6.75%。主要原因是2021年预算有所压缩

        其中:公务用车购置支出0万元。截至2021年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

        公务用车运行维护费支出4.7万元。主要用于公诉、执检等检察监督业务及巡回检察、驻狱检察业务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

        3.公务接待费支出0.07万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.14万元,下降66.67%。主要原因是公务接待批次及人次减少。其中:

        国内公务接待支出0.07万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待1批次,8人次(不包括陪同人员),共计支出0.07万元,具体内容包括:广元市荣山地区检察院考察交流0.07万元。

        外事接待支出0万元。

         

        八、政府性基金预算支出决算情况说明

        2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

         

        九、国有资本经营预算支出决算情况说明

        2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

         

        十、其他重要事项的情况说明

        (一)机关运行经费支出情况

        2021年,365bet中文版app_365bet官网体育投注_365彩票娱乐平台小枧地区检察院机关运行经费支出47.01万元,比2020年减少2.04万元,下降4.16%。主要原因是厉行节约,减少机关运行经费支出。

        (注:数据来源于财决附03表)

        (二)政府采购支出情况

        2021年,365bet中文版app_365bet官网体育投注_365彩票娱乐平台小枧地区检察院政府采购支出总额8.63万元,其中:政府采购货物支出8.63万元。主要用于保障办案及专业技术用房的正常使用。授予中小企业合同金额8.63万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额8.63万元,占政府采购支出总额的100%。

        (注:数据来源于财决附03表)

        (三)国有资产占有使用情况

        截至2021年12月31日,365bet中文版app_365bet官网体育投注_365彩票娱乐平台小枧地区检察院共有车辆1辆,其中:执法执勤用车1辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

        (注:数据来源于财决附03表,按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。)

        (四)预算绩效管理情况

        根据预算绩效管理要求,本单位在2021年度预算编制阶段,对5个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效自评,2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件(第四部分)。

        (注:单2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表)


        第三部分 词解释

         

        1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

        2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

        3.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

        4.公共安全支出检察行政运行:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。公共安全支出检察一般行政管理事务:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。公共安全支出检察检察监督:反映检察机关依法开展法律监督工作的支出,包括侦察监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。公共安全支出检察其他检察支出:指上述项目以外其他用于检察方面的支出。

        5.社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险缴费支出:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;社会保障和就业支出机关事业单位职业年金缴费支出:机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金费支出。

        6.卫生健康支出行政单位医疗:指财政部门集中安排的行政单位医疗保险缴费经费;卫生健康支出其他计划生育事务支出:指计划生育服务以外用于计划生育管理事务方面的支出。

        7.住房保障支出住房公积金:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;住房保障支出购房补贴:指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件的职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

        8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        10.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        11.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        (名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列,并根据本单位职责职能增减名词解释内容。)


        四部分 附件

        附件1

         

        2021年度365bet中文版app_365bet官网体育投注_365彩票娱乐平台小枧地区人民检察院

        整体支出绩效评价报告

         

        一、单位概况

        (一)机构组成。

        365bet中文版app_365bet官网体育投注_365彩票娱乐平台小枧地区人民检察院是365bet中文版app_365bet官网体育投注_365彩票娱乐平台检察院下属独立核算的二级预算单位。

        (二)机构职能。

        365bet中文版app_365bet官网体育投注_365彩票娱乐平台小枧地区人民检察院是365bet中文版app_365bet官网体育投注_365彩票娱乐平台人民检察院的派出检察院,主要职责为监督检察四川省川北监狱、四川省绵阳监狱的刑罚执行工作。主要包括:
            1.深入贯彻党的路线方针政策和决策部署,坚持党对检察工作的绝对领导,坚决维护习近平总书记的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导。
            2.对监狱执行刑罚活动是否合法实行监督。
            3.对人民法院裁定减刑、假释活动是否合法实行监督。
            4.对监狱管理机关批准暂予监外执行活动是否合法实行监督。
            5.协助上级院对刑罚执行和监管活动中发生的司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正犯罪,以及按照刑事诉讼法规定需要由人民检察院直接受理的其他重大犯罪案件进行侦查,开展职务犯罪预防工作。
            6.对监狱侦查的罪犯又犯罪案件审查逮捕、审查起诉和出庭支持公诉,对监狱的立案、侦查活动和人民法院的审判活动是否合法实行监督。
            7.受理罪犯及其法定代理人、近亲属的控告、举报和申诉。

        (三)人员概况。

        本单位属行政单位,2021年末编制人数16人,其中:行政编制15人,机关工勤编制1人。年末实有在职干警18人,其中:政法干警17人,机关工勤1人。

        二、单位财政资金收支情况

        (一)单位财政资金收入情况。

        2021年决算收入为529.30万元,上年结转14.37元。其中公共安全支出448.70万元,占总收入的84.77%;社会保障和就业支出39.48万元,占总收入的7.46%;卫生健康支出9.89万元,占总收入的1.87%;住房保障支出31.23万元,占总收入的5.9%。

        (二)单位财政资金支出情况。

        2021年决算支出543.67万元,其中公共安全支出462.54万元,占总支出的85.08%;社会保障和就业支出40.01万元,占总支出的7.36%;卫生健康支出9.89万元,占总支出的1.82%;住房保障支出31.23万元,占总支出的5.74%。

        三、单位整体支出绩效管理情况

        (根据各项三级指标解释和计分标准,按照实际得分情况逐项分别表述)

        (一)单位预算管理。

        1-1-1.编制完整: 自评得分:3.00;
        计算过程和评定依据:单位将安排的支出均纳入年初部门预算编制。
            1-1-2.目标制定: 自评得分:5.00;
        计算过程和评定依据:单位绩效目标要素完整,指标细化量化。
            1-1-3.编制准确: 自评得分:9.00;
        计算过程和评定依据:单位预算编制科学准确,全年无部门预算项目支出调剂。
            1-1-4.支出规范: 自评得分:5.00;
        计算过程和评定依据:单位严格贯彻落实预算执行管理规定,无违规发放工资、奖金、津补贴现象,无超预算、超标准开支费用现象。
            1-1-5.支出控制: 自评得分:5.00;
        计算过程和评定依据:单位日常公用经费、部门预算项目支出中的“办公费、水费、电费、物业管理费”科目年初预算与决算的偏差在10%内。
            1-1-6.动态调整: 自评得分:8.54;
        计算过程和评定依据:单位年度部门预算调剂额为0。年末部门预算额度收回额为27.01万元,年度预算总额为529.30万元。(1-27.01/529.30)*9=8.54。
            1-1-7.预算完成: 自评得分:7.16;
        计算过程和评定依据:部门预算项目支出执行进度在6、9、11月分别为25%、45%、70%的,分别得1.25分、2.00分、1.70分。部门预算项目支出在12月预算执行进度达到73.53%,73.53%*3,得2.21分。合计7.16分
            1-1-8.目标完成: 自评得分:6.00;
        计算过程和评定依据:项目实际完成情况均达到预期绩效目标。
            1-1-9.违规记录: 自评得分:2.00;
        计算过程和评定依据:单位在预算管理、财务收支等方面不存在违纪违规问题。

        (二)综合管理情况。

        2-1-1.政策执行: 自评得分:2.00;
        计算过程和评定依据:单位按规定的项目、标准、征收方式执收非税收入。
            2-1-2.及时更新: 本部门未涉及该指标
            2-1-3.收入解缴: 自评得分:4.00;
        计算过程和评定依据:单位及时、足额将非税收入缴入财政专户。
            2-1-3.预算管理: 自评得分:4.00;
        计算过程和评定依据:应纳入政府采购的事项,均在年初部门预算中编制了政府采购预算。
            2-1-4.采购实施: 自评得分:4.00;
        计算过程和评定依据:政府采购事项方式、程序合规,不存在拆分项目预算规避政府采购或公开招标情况,按招标文件确定的事项签订政府采购合同。
            2-1-5.配置使用管理: 自评得分:6.00;
        计算过程和评定依据:新增资产配置预算与部门预算同步编制,单位将国有资产纳入四川省行政事业单位资产管理系统动态管理。
            2-1-6.收益核算: 自评得分:2.00;
        计算过程和评定依据:单位处置固定资产按程序报批,处置收益及时足额上交财政。
            2-1-7.制度建设: 自评得分:4.50;
        计算过程和评定依据:计算过程和评定依据:单位内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”等等主要经济业务领域,根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度。
            2-1-8.制度执行: 自评得分:3.00;
        计算过程和评定依据:单位按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部全力制衡基本举措,单位建立重大事项议事决策机制。
            2-1-9.预算编制执行: 自评得分:4.00;
        计算过程和评定依据:单位财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”,“三公”经费决算数未突破年初数。

        (三)绩效结果应用情况。

        3-1-1.预算公开: 自评得分:2.00;
        计算过程和评定依据:项目支出绩效目标及预算绩效管理情况随同部门预算公开。
            3-1-2.决算公开: 自评得分:2.00;
        计算过程和评定依据:整体支出绩效自评、项目支出绩效自评情况按要求公开。
            3-1-2.结果整改: 自评得分:3.00;
        计算过程和评定依据:单位根据绩效管理结果积极完善政策、改进管理。
            3-1-3.应用反馈: 自评得分:3.00;
        计算过程和评定依据:单位严格按照相关规定和要求向财政部门反馈运用绩效结果报告。

        四、评价结论及建议

        (一)评价结论。

        我院依法接受财政监督,严格按照相关规定和要求编制、执行预算,不断加强资产管理、政府采购管理和信息公开力度,较好完成部门预算管理和综合管理相关工作,确保本院各部门正常运转完成日常检察工作任务,履行检察监督职能

        (二)存在问题。

        1.预算支出执行进度有待加快。预算支出执行进度中前期比较缓慢,特别是业务经费的使用进度有待进一步提高。

        2.固定资产处置不及时。一些固定资产没有使用或者无法使用及时处置,有待进一步改进。

        (三)改进建议。

        1.加快预算执行进度,对项目支出内容和进度进行细致长远的规划,进一步加快中前期业务经费的执行进度。

        2.加强固定资产管理,定期对固定资产进行清查盘点,及时进行处置等。

         

         

        附件:2021年度365bet中文版app_365bet官网体育投注_365彩票娱乐平台小枧地区人民检察院整体支出绩效评价得分明细表

         

         

         

         

         

        2021年度365bet中文版app_365bet官网体育投注_365彩票娱乐平台小枧地区人民检察院                         整体支出绩效评价得分明细表

         

        2021年评价指标体系

        单位自评得分

        一级指标

        二级指标

        三级指标

        部门预算管理(54分)

        预算编制(17分)

        编制完整(3分)

        3

        目标制定5分)

        5

        编制准确9分)

        9

        预算执行(19分)

        支出规范(5分)

        5

        支出控制5分)

        5

        动态调整9分)

        8.54

        完成结果(18分)

        预算完成10分)

        7.16

        目标完成6分)

        6

        违规记录2分)

        2

        综合管理 36分)

        非税收入管理8分)

        政策执行(2分)

        2

        及时更新(2分)

        2

        收入解缴(4分)

        4

        政府采购管理8分)

        预算管理(4分)

        4

        采购实施(4分)

        4

        资产管理(8分)

        配置使用管理(6分)

        6

        收益核算(2分)

        2

        内控制度管理8分)

        制度建设(5分)

        4.5

        制度执行(3分)

        3

        三公经费管理(4分)

        预算编制执行(4分)

        4

        绩效结果应用(10分)

        信息公开(4分)

        预算公开2分)

        2

        决算公开(2分)

        2

        整改反馈(6分)

        结果整改3分)

        3

        应用反馈3分)

        3

        合计

        100

        96.2

         

         

         

        附件2

        365bet中文版app_365bet官网体育投注_365彩票娱乐平台小枧地区人民检察院

        2021年度项目支出绩效自评报告

        (单位自评)

         

        一、项目基本情况

        2021年,365bet中文版app_365bet官网体育投注_365彩票娱乐平台小枧地区人民检察院全年由财政预算安排的项目5个,总金额93.61万元。其中:市级资金64.61万元,项目4个;上级资金29万元,项目1个。

        (一)绩效目标情况。

        1.检察院业务费绩效目标。目标:用于检察业务相关支出,保障检察院各项业务工作正常开展。

        2.驻监所经费绩效目标。目标:保障巡回检察及派驻检察工作顺利开展。

        3.网络光纤租赁费绩效目标。目标:保障驻绵阳监狱检察室、驻川北监狱检察室网络光纤正常运行,保障全市检察机关执检监督指挥中心网络正常运行。

        4.检察服装费绩效目标。目标:完成2021年全省检察机关检察服装换发工作。

        5.政法转移支付资金项目绩效目标。目标:做实派驻检察,深化巡回检察,进一步提升监督质效;推动刑罚执行监督走深走实,大力推进“减假暂”案件实质化办理,狠抓疫情防控常态化下检察监督工作;坚决严厉打击狱内再犯罪,维护监管场所安全稳定。

        (二)资金安排情况。财政下达项目资金93.61万元,其中:市本级财政项目拨款资金64.61万元;政法转移支付资金29万元。检察院业务费34万元;驻监所经费23.04万元;网络光纤租赁费6.63万元;检察服装费0.94万元;政法转移支付资金29万元

        二、绩效目标完成情况分析

        (一)预算执行进度情况分析。

        主要分析项目资金预算执行情况,以及预算管理情况。分项目描述。

        2021年度政策项目支出资金安排及执行情况如下:

        序号

        项目名称

        全年预算数(万元)

        全年执行数(万元)

        预算执行率(%

        1

        检察院业务费

        34

        34

        100

        2

        驻监所经费

        23.04

        23.04

        100

        3

        网络光纤租赁费

        6.63

        6.63

        100

        4

        检察服装费

        0.94

        0.94

        100

        5

        政法转移支付资金

        29

        29

        100

        (二)总体绩效目标完成情况分析。

        2021年我院较好地完成了总体绩效目标。1.做实派驻检察,明确派驻检察工作职责,强化派驻检察人员主体责任,充分发挥派驻检察职能作用。深化巡回检察,形成以常规巡回检察为主,适时开展专项巡回检察、专门巡回检察的巡察工作模式。坚持问题导向和全面检察了解情况与重点检察相结合的原则,充分发挥巡回检察的特点及优势,突出监督重点,提升监督质效,积极推动“驻+巡”良性互动和深化拓展。

        2.细化办案标准,突出工作重点,不断推进刑罚执行检察监督质量提升。切实加强对监狱提请减刑、假释、暂予监外执行活动的检察监督,不断优化“减假暂”案件办理方式方法。不断推动刑罚执行监督走深走实,着力抓好“减假暂”案件实质化办理试点工作。狠抓疫情防控常态下检察监督工作,落实好自身防控措施的同时,监督协助监狱落实相关防控制度,把疫情防控、维护监管秩序稳定作为监督重点,持续监督监狱深化联防联控机制建设,努力提升刑罚执行和监管执法监督质效。

        3.加强智慧检察基础保障建设,助推法律监督提质增效。全面推进档案信息化建设,构建档案数字化管理平台。完善检察工作网建设,加强检察工作网安全基础防护,确保网络安全、数据安全。依托大数据及人工智能,立足我院实际推进“智慧执检”工作,实现检察工作与信息化建设的深度融合,为业务决策、类案监督、办理新型疑难案件等提供技术支持。

        (三)绩效指标完成情况分析。

        1.数量指标

        2021全年办案数量均超出年初绩效目标,其中纠正减刑、假释、暂予监外执行报请不当案件和纠正监管场所违法案件共计260件。

        2.质量指标

        2021年我院全年各类案件办结率100%,采购项目验收合格率100%。

        3.成本指标

        2021年我院全年办案业务费支出93.61万元,较好保障了全院办案业务工作、巡回检察及派驻检察工作的正常开展。

        (三)项目效益分析。

        2021年我院立足法律监督职能,全面履行对绵阳监狱、川北监狱的刑罚执行检察监督职责。一是做实监狱派驻检察,加强驻狱检察室对监狱日常监管活动的监督和检察。二是深化巡回检察,以常规巡回检察为主,适时开展专项巡回检察、专门巡回检察突出监督重点,提升监督质效三是加强对监狱提请减刑、假释、暂予监外执行活动的检察监督,切实提高“减假暂”案件办理质效。确保刑罚执行活动在法律范围内进行,维护监管场所的稳定。

        三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

        业务装备经费申报和使用流程较长,2021年装备经费已编报装备采购实施计划,待资金计划批复后,按上级院统一部署和要求,结合我院工作实际进行购置和建设。

        四、绩效自评结果拟应用和公开情况

        我院积极开展项目支出绩效评价工作,逐一对照各项目年初绩效目标进行自评,对自评中发现的问题认真分析、整改落实,不断提高财务管理水平和资金使用效益,并严格按照相关工作要求对绩效自评结果进行公开。

        五、其他需要说明的问题

        无。

         

         

         

        附:1.检察院业务费项目绩效目标自评表

        2.驻监所经费项目绩效目标自评表

        3.网络光纤租赁费项目绩效目标自评表

        4.检察服装费项目绩效目标自评表

        5.政法转移支付资金项目绩效目标自评表

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        检察院业务费项目绩效目标自评表

        2021年度)

        政策(项目)名称

        检察院业务费

        项目主管部门

        365bet中文版app_365bet官网体育投注_365彩票娱乐平台人民检察院

        资金使用单位

        365bet中文版app_365bet官网体育投注_365彩票娱乐平台小枧地区人民检察院

        项目资金
        (万元)

         

        全年预算数

        全年执行数

        预算执行率

        年度资金总额:

        34

        34

        100%

         其中:中央、省补助

         

         

         

           市级财政资金

        34

        34

        100%

           县级财政资金

         

         

         

            其他资金

         

         

         

        总体目标完成情况

        总体目标

        全年实际完成情况

        保障检察院日常业务工作正常开展,包括公诉、执检等业务部门办案办公费、差旅费、培训费、公务用车维护费、办公设备购置等。

        检察院日常业务工作正常、顺利开展

        绩效指标

        一级
        指标

        二级指标

        三级指标

        指标值

        全年实际完成值

        未完成原因和改进措施




        数量指标

        刑事执行检察案件(件)

        128

        260

         

        成本指标

        保障检察院日常业务工作正常开展,包括公诉、执检等业务部门办案办公费23万元;培训费8万元,公务用车维护费3万元。

        34

        34

         

        社会效益
        指标

        保障检察院日常业务及办案业务工作的正常开展。

         

        保障检察院日常业务及办案业务工作的正常开展。

         

        满意度指标

        服务对象
        满意度指标

        检察院立足法律监督职能,积极开展业务工作,加强公诉,执检、检察技术、纪检检察部门的工作开展。强化检务公开,不断提高司法公信力,确保司法公平公正,维护社会长治久安。

         

        不断提高司法公信力,确保司法公平公正,维护社会长治久安。

         

        说明

        无。

        注:1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市(县)级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

            2.定量指标,管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

            3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写实际完成值,在汇总时,按照资金额度加权平均计算。

            4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

         

         

         

        驻监所经费项目绩效目标自评表

        2021年度)

        政策(项目)名称

        驻监所经费

        项目主管部门

        365bet中文版app_365bet官网体育投注_365彩票娱乐平台人民检察院

        资金使用单位

        365bet中文版app_365bet官网体育投注_365彩票娱乐平台小枧地区人民检察院

        项目资金
        (万元)

         

        全年预算数

        全年执行数

        预算执行率

        年度资金总额:

        23.04

        23.04

        100%

         其中:中央、省补助

         

         

         

           市级财政资金

        23.04

        23.04

        100%

           县级财政资金

         

         

         

            其他资金

         

         

         

        总体目标完成情况

        总体目标

        全年实际完成情况

        驻绵阳监狱、川北监狱检察室办案业务费、办案办公费及相关办案用具、设备等费用。保障巡回检察及派驻检察工作顺利开展。

        巡回检察及派驻检察工作正常、顺利开展。

        绩效指标

        一级
        指标

        二级指标

        三级指标

        指标值

        全年实际完成值

        未完成原因和改进措施




        数量指标

        刑事执行检察案件(件)

        128

        260

         

        成本指标

        驻绵阳监狱、川北监狱检察室办案业务费19万元;差旅费4.04万元。

        23.04

        23.04

         

        社会效益
        指标

        对驻绵阳监狱、川北监狱进行巡回加派驻检察,驻狱检察室对监狱日常监管活动进行监督,确保刑罚执行活动在法律范围内进行,实现社会和谐安定。

         

        确保刑罚执行活动在法律范围内进行,实现社会和谐安定。

         

        满意度指标

        服务对象
        满意度指标

        检察院立足法律监督职能,积极开展业务工作,对绵阳监狱、川北监狱执行刑罚活动是否合法实行监督,确保监管场所刑罚执行合法合规。维护社会安定、和谐。

         

        确保监管场所刑罚执行合法合规。维护社会安定、和谐。

         

        说明

        无。

        注:1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市(县)级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

            2.定量指标,管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

            3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写实际完成值,在汇总时,按照资金额度加权平均计算。

            4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

         

        网络光纤租赁费项目绩效目标自评表

        2021年度)

        政策(项目)名称

        网络光纤租赁费

        项目主管部门

        365bet中文版app_365bet官网体育投注_365彩票娱乐平台人民检察院

        资金使用单位

        365bet中文版app_365bet官网体育投注_365彩票娱乐平台小枧地区人民检察院

        项目资金
        (万元)

         

        全年预算数

        全年执行数

        预算执行率

        年度资金总额:

        6.63

        6.63

        100%

         其中:中央、省补助

         

         

         

           市级财政资金

        6.63

        6.63

        100%

           县级财政资金

         

         

         

            其他资金

         

         

         

        总体目标完成情况

        总体目标

        全年实际完成情况

        保障驻绵阳监狱检察室、驻川北监狱检察室网络光纤正常运行,保障全市检察机关执检监督指挥中心网络正常运行。

        绵阳监狱检察室、驻川北监狱检察室网络光纤正常运行,保障全市检察机关执检监督指挥中心网络正常运行

        绩效指标

        一级
        指标

        二级指标

        三级指标

        指标值

        全年实际完成值

        未完成原因和改进措施




        数量指标

        保障驻绵阳监狱检察室、驻川北监狱检察室网络光纤正常运行,保障全市检察机关执检监督指挥中心网络正常运行。

        5

        5

         

        成本指标

        驻狱检察室光纤租赁4条,每条1.02万元,检察工作网1条,每条2.55万元。

        6.63

        6.63

         




        可持续影响指标

        确保各条线网络畅通。

         

        确保各条线网络畅通。

         

        满意度指标

        服务对象
        满意度指标

        工作效率及检察监督质效不断提升。

         

        工作效率及检察监督质效不断提升。

         

        说明

        无。

        注:1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市(县)级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

            2.定量指标,管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

            3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写实际完成值,在汇总时,按照资金额度加权平均计算。

            4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

         

         

        检察服装费项目绩效目标自评表

        2021年度)

        政策(项目)名称

        检察服装费

        项目主管部门

        365bet中文版app_365bet官网体育投注_365彩票娱乐平台人民检察院

        资金使用单位

        365bet中文版app_365bet官网体育投注_365彩票娱乐平台小枧地区人民检察院

        项目资金
        (万元)

         

        全年预算数

        全年执行数

        预算执行率

        年度资金总额:

        0.94

        0.94

        100%

         其中:中央、省补助

         

         

         

           市级财政资金

        0.94

        0.94

        100%

           县级财政资金

         

         

         

            其他资金

         

         

         

        总体目标完成情况

        总体目标

        全年实际完成情况

        根据《人民检察院服装管理规定(试行)》要求,两年换发一次检察夏装。

        完成2021年全省检察机关检察服装换发工作。

        绩效指标

        一级
        指标

        二级指标

        三级指标

        指标值

        全年实际完成值

        未完成原因和改进措施




        数量指标

        检察人员及法警人数

        19

        19

         

        成本指标

        检察夏装数量:17套,法警夏装2套,成本共计0.94万元。

         

        0.94

        0.94

         

        实效指标

        确保2021年按要求完成全省检察机关换装工作。

         

         

        完成2021年全省检察机关检察服装换发工作。

         

        说明

        无。

        注:1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市(县)级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

            2.定量指标,管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

            3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写实际完成值,在汇总时,按照资金额度加权平均计算。

            4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

         

         

         

         

        政法转移支付资金项目绩效目标自评表

        2021年度)

        政策(项目)名称

        中央和省级政法转移支付资金

        项目主管部门

        365bet中文版app_365bet官网体育投注_365彩票娱乐平台人民检察院

        资金使用单位

        365bet中文版app_365bet官网体育投注_365彩票娱乐平台小枧地区人民检察院

        项目资金
        (万元)

         

        全年预算数

        全年执行数

        预算执行率

        年度资金总额:

        29

        29

        100%

         其中:中央、省补助

        29

        29

        100%

           市级财政资金

         

         

         

           县级财政资金

         

         

         

            其他资金

         

         

         

        总体目标完成情况

        总体目标

        全年实际完成情况

        强化监管场所疫情防控,加强日常监督基础性工作;规范巡回检察监督,健全“驻+巡”检察机制;优化刑罚变更执行监督,突出“减假暂”办案成效;打击狱内再犯罪,切实履行批捕、起诉、诉讼监督职能,维护监管场所正常稳定的监管秩序。

        做实派驻检察,针对派驻检察发现的问题,均及时制发相关法律文书,责成监狱整改;坚持常规巡回检察为主,适时开展专项巡回检察,进一步提升监督质效;推动刑罚执行监督走深走实,着力抓好“减假暂”案件实质化办理工作,狠抓疫情防控常态化下检察监督工作;坚决严厉打击狱内再犯罪,维护监管场所安全稳定。

        绩效指标

        一级
        指标

        二级指标

        三级指标

        指标值

        全年实际完成值

        未完成原因和改进措施




        数量指标

        刑事执行检察案件(件)

        128

        260

         

        数量指标

        视频会议室项目建设

        0

        0

         

        质量指标

        严格按照“减假暂”案件实质化办理试点工作要求开展相关工作,确保办案质量。

         

        严格按照“减假暂”案件实质化办理试点工作要求开展相关工作,确保办案质量。

         

        质量指标

        对日常监督或巡回检察中发现的问题提出整改意见或检察建议,并督促监狱严格整改落实。

         

        对监督中发现的问题提出整改意见或检察建议,并督促监狱严格整改落实。

         

        效益指标

        社会效益
        指标

        为维护稳定的监狱管理秩序,规范的刑罚执行和促进罪犯改造提供司法保障。

         

        为维护稳定的监狱管理秩序,规范的刑罚执行和促进罪犯改造提供司法保障。

         

        说明

        无。

        注:1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市(县)级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

            2.定量指标,管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

            3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写实际完成值,在汇总时,按照资金额度加权平均计算。

            4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

         

        五部分 附表

         

        一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、财政拨款支出决算明细表

        六、一般公共预算财政拨款支出决算表

        七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

        八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

        十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

        十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

        十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

        十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

        (注:各单位不得调整修改、删除表格格式,空表须注明“本表无数据”进行公开。)